湖北省档案局(馆) 2016年部门决算信息公开补充内容
发布时间:2017-12-19 作者:办公室 阅读次数:1452
一、决算收支增减变化情况说明
按照预算管理规定,省档案局(馆)2016年部门预算编制实行综合预算制度,即局(馆)本级和二级单位全部收入和支出都反映在部门预算中。2016年部门预算财政拨款收入安排为5880.27万元,实际决算收入合计12785.64万元(财政拨款收入12567.17万元,事业收入209.23万元,其他收入9.24万元)。财政拨款收入具体明细如下:
(1)2016年部门预算财政拨款实际收入为5830.27万元,其中:年初预算收入安排5880.27万元 ,年中从“档案事务工作经费”项目中调出50万元,由省财政厅直接拨付给阳新县作为抗洪救灾专项经费。
(2)上年度结转经费指标662.3万元。经省财政厅核定,局(馆)2015年度经费结余指标662.3万元转入2016年度继续使用,其中:行政运行经费45.72万元(日常公用经费35.85万元、公费医疗9.87万元)、项目经费616.58万元(全省纪检监察历史陈列展经费480万元、汉冶萍档案抢救与保护经费11.86万元、科学技术研究专项经费124.72万元)。
(3)预算增拨6074.6万元,具体包括:
①新馆建设专项经费5800万元。按照工程进度,省财政厅根据省政府办公厅的批复,以鄂财建发〔2016〕221号下达5800万元作为新馆建设购置土地等建设费用,已开支4176.02 万元。
②省信用信息公共服务平台建设经费16.8万元;
③国家重点档案专项资金33万元;
④第十三届台湾周活动经费35万元;
⑤天然湖泊建档及展览专项资金20万元;
⑥湖北省2015年度省直部门决算工作经费1万元;
⑦行政单位医疗保障经费160万元;
⑧离退休人员管理费8.8万元。
2016年实际支出决算为10,935.7万元,其中财政拨款实际支出决算数为10717.12万元,分别为:基本支出3827.85万元(人员经费2991.19万元、日常公用经费583.44万元、公费医疗253.22万元)、项目支出2703.49万元、基本建设支出4185.77万元(新馆建设专项4176.02万元、省信用信息公共服务平台建设9.75万元);结转下年度继续使用经费指标1697.66万元;财政收回152.28万元。
二、机关运行经费执行情况说明
2016年部门决算中,基本支出拨款数3887.8万元,实际支出3827.85万元。主要保障局(馆)机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。包括在职、离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,医疗费;局(馆)办公费、水电费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、出国(境)费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、办公设备购置费等。其中:日常公用经费预算584.14万元(局馆本级519.14万元、档案科技推广中心65万元)、决算583.44万元(局馆本级520.56万元、档案科技推广中心62.88万元)
财政拨款基本支出——公用经费决算明细表
金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
302 | 商品和服务支出 | 558.43 | 310 | 其他资本性支出 | 25.01 | |||
30201 | 办公费 | 11.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30202 | 印刷费 | 5.28 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30204 | 手续费 | 1.21 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30205 | 水费 | 0.02 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30206 | 电费 | 4.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
30207 | 邮电费 | 9.81 | 31008 | 物资储备 | ||||
30208 | 取暖费 | 0.21 | 31009 | 土地补偿 | ||||
30209 | 物业管理费 | 11.13 | 31010 | 安置补助 | ||||
30211 | 差旅费 | 26.57 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 0.96 | 31013 | 公务用车购置 | 24.99 | |||
30215 | 会议费 | 9.65 | 31020 | 产权参股 | ||||
30216 | 培训费 | 52.57 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.02 | |||
30217 | 公务接待费 | 5.44 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30226 | 劳务费 | 5.70 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
30227 | 委托业务费 | 25.08 | 307 | 债务利息支出 | ||||
30228 | 工会经费 | 32.35 | 30701 | 国内债务付息 | ||||
30229 | 福利费 | 3.30 | 30707 | 国外债务付息 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 24.34 | 399 | 其他支出 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 121.62 | 39906 | 赠与 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 56.76 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 151.24 | ||||||
三、政府采购执行情况说明
2016年部门预算中编制政府采购项目为34个共1,404.09万元,实际政府采购项目70个共6,415.93万元,其中:正常性项目政府采购为1,612.93万元、省档案馆新馆建设项目政府采购为4,803万元。因新馆建设项目为年度部门预算调整项目,所以在部门预算文本中没有直接反映。
在政府采购执行方面,省档案局能严格按照采购法律、法规和政策、制度的规定,认真对照年度部门预算中编制的采购项目,委托第三方代理机构,通过不同的采购方式,遵循公开、公平、公正的原则,逐项开展政府采购,做到了应采尽采,政府采购率达到100%。